F113020電器批發業. F115010首飾及貴金屬批發業. F201010 農產品零售業. F201990 其他農畜水產品零售業. F203010食品什貨、飲料零售業. F203020 菸酒零售業. F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售. F206020日常用品零售業. F207030清潔用品零售業. F208040 化粧品零售業. F209060文教、樂器、育樂用品零售.
簡報大綱 準則架構 內部控制制度 內部稽核 自行檢查及內控聲明書 會計師專案審查 對子公司之監督與管理 結語 內控準則 ... [票券商內部控制及稽核制度實施辦法]辦理. 證券暨期貨服務事業依[證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度 處理準則]辦理 ...
善用工具協助落實內控內稽作業 第二事業群 顧問師 吳朝清 內控內稽制度貴在執行 內部控制制度的基本目的,是為了促進企業組織內,各個階層均能有效營運,並確保其能充分發揮應有的功能。
查表,其格式可參採「內部控制制度共通性作業範例製作原則」所. 定自行檢查表辦理。如檢查重點有不適用情形者,應於檢查情形說. 明欄中敘明。 (三) 稽核評估:由機關 ...
(2) 自行評估:由機關內部各單位每年至少自行檢查一次內部控制制度設計及 ... 註:以下內部控制制度表件內容僅供參考,實際內容請依各機關(單位)作業程序填列。 1.
各機關之風險評估程序得參考「行政院所屬各機關風險管理及危機處理作業基準」 ... (二) 自行檢查:由機關內部各單位每年至少自行檢查一次內部控制制度設計及執行之 ...
市上櫃之公開發行公司,公司現存之內部控制制度是否完備或與時併進,是否 ... 規外,若能妥善運用內部控制制度有效性判斷項目及相關參考範例,再配合所屬產業.
套書係針對當前國內業界實務作業上需要,以『公開發行應用範例』為名,集重要公開發行應用制度範例於一爐,以簡明淺顯的文字,列示出會計制度(依現行「證券發行人財務報告編製準則」之規定)、內部控制制度與內部稽核實施細則(依 ...
內部稽核與控制就是要減少或避免企業弊病,一般常見的弊病大致有四大項,一、組織職掌不清不楚,二、制度規章不全不實,三、財務資訊不明不白,四、稅務不解規劃 ...
1.企業經營主或部門主管、財務主管、資訊人員或稽核人員。 2.企業內部撰寫內控制度之相關負責人員。 3.對內控制度撰寫實務技巧有興趣人員。